2月1日,院党委书记、财经工作领导小组组长雷虹主持召开院财经工作领导小组2024年第1次会议。院党委委员、副院长刘斌、院纪委书记曾学东出席会议,院机关处室、应用公司、院属事业单位负责人参会。会议审议了院本部、检测中心、杂志社2024年度财务预算;审议了院本部2024年资金收支计划;听取了关于2023年度内部审计工作情况的报告和关于院属企事业单位财务专项检查情况的报告。
会议要求,要进一步强化预算管理,不断优化支出结构,压减一般性支出,严格控制“三公”经费,提高资金使用效益。预算编报既要符合事业单位预算管理要求,又要有利于促进单位实现长期稳定发展目标。各部门要树立当家理财意识,科学合理配置资源,严格执行预算管理、经费支出等制度,严格控制预算指标的追加和调整调剂,维护预算的严肃性和约束力,确保资金周转安全顺畅,避免债务风险。
会议强调,内部审计和财务专项检查工作是完善内部控制、防范经营风险、提高管理水平、促进健康发展的重要手段,各单位要高度重视,坚持问题导向,狠抓整改落实。整改措施不能流于形式,浮于表面,对于整改完成的问题,各单位要补充提供整改佐证材料,对于重点单位,资产财务处、应用公司适时开展回头看,建立长效机制,确保整改实效。
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